概要: (一)所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求粘贴,要求一张粘贴单只能粘贴一类费用的原始单据。粘贴单大小应与凭证纸相同。 (二)为配合银行工作时间,确保公司员工用款需要,凡现金用款额在壹万元以上,应在实际用款时间前半个工作日向财务部提出用款要求。 (三)凡属非正式票据的报销单据,无论金额大小,都必须单独粘贴,并在费用报销单中注明相应金额,写明用途,由总经理签名同意财务方可予以审核报销。 (四)本规定由公司财务部负责制订和解释,本规定与财务管理制度共同执行。本规定自20xx年3月1日起执行。 《财务报销规定(第3页)》出自:www.88haoxue.com上一页 [1] [2] [3]
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